为什么用友不能结账,用友无法结账

金蝶 0

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用友中,余额表已经平了,为什么结账是提示“借贷方不平衡,无法结账...

余额表平了,可能存在期初余额错误 这样导致期末余额就有问题 可以在设置期末余额进行检查 如果出现错误,需要先取消记账方可修改期初余额。

为什么用友不能结账,用友无法结账 -第1张图片-邯郸市金朋计算机有限公司

用友中余额表已经平了,结账提示借贷不平衡,是因为没有记账,转入本年利润的数据没归集到资产负债表中未分配利润中。

取消所有的记账,取消所有的审核。看此时是否还是平衡,发生额及余额(包含未记账凭证)。若是没有问题,查看未记账凭证是否有问题,重新审核,如果可以通过,再做记账审核等程序。

一般情况下用友结账必须要平的,做到账账相符,估计你的帐没有平,原因可能是:你在做账时个账户科目可能混淆,存在漏洞。可能你在登记入账时,数额与实际不相符,存在明显差异,尚未发现。

可能是以下情况,一是你用友通不是初始化后的录入,而是你或别人已经录入了数据,你可以打印一份余额表, 与你的录入数对照一下。二是录入错误,仔细核对一下,看是否有借借贷方方向记错的。

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借贷不平衡,说明登录账时一定出错了,常见的差错查找方法有以下几种: 差数法 差数法是按照错账的差数查找错账的方法。

用友软件的固定资产账无法结账,

1、如不通过固定资产往总账生成凭证,可到固定资产的业务制单界面下,将需要制单的业务单据全部删掉。没有卡片是不能计提折旧,也就是不能结账。所以只能取消启用固定资产模块。财务软件固定资产模块没有特定的结帐功能。

2、如果固定资产模块启用了,但是一个资产都没有,无法结账,先取消模块启用,等有资产的时候再启用。

3、用友U8软件里固定资产结账时提示“制单业务未完成,不能结账”的原因可能是计提了折旧没生成凭证。

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4、固定资产这个原因可能是进入软件的日期有问题,从新确定日期在进入,要是还没有就是可能菜单栏丢失了,需要下载固定资产修复工具,进行修复即可。当然异常会有提示的,要是异常可以进行一场任务清理。

5、是账务模块和固定资产模块对账不平,导致无法结帐,可能的问题:新增或减少固定资产未转凭证,或转凭证科目或金额不正确(手工修改过)。计提折旧未转凭证,或转凭证科目或金额不正确(手工修改过)。

用友t3,不能结账怎么回事?

1、在使用用友通T3进行反结账操作时,首先需要确保进行操作的账号拥有反结账的权限,如果权限没有授权,则无法进行反结账操作。

2、而用友软件只有90天的试用期,存货等子系统在试用期结束后,则无法登陆,无法进行月末结账处理,总账系统在月结的工作检查的时候提示存货系统未结账,工作检查未通过。

3、用账套主管登录系统管理,点击账套 启用,将多余的模块取消即可。

4、开用友T3财务管理软件结账时出现未通过检查,可能是以下原因:一是借贷不平衡,如果是这个情况,你要检查你做账时是否有用错科目借贷方向,第二个原因是子模块还没结账,只有把所有的子模块都结完账才能到总账模块里结账。

5、如果是新建账套的话,在建立完成后会有是否立即启用账套,如果点击‘是’的话就可以选择你要使用的模块了。没有购买或者不想用的就别勾选就行。

T3用友财务软件月末试算平衡为什么结账结不了?

1、可能是在核算中,你前面的条件不符合。比如,你有凭证未记账,有凭证未审核,如果是总账系统不能结项也可能是其他子系统未结项的原因。

2、原因总结下来有以下几点:上月总账没结账;本月有未记账的凭证;试算不平衡;别的系统还没结账。试算不平衡要从期初余额和凭证两个方向出发去检查。

3、另一种原因是,因上期期末的试算平衡表上期末借方合计与贷方合计不相符,导致本期试算平衡表上的期初余额合计与贷方余额合计不相符。对具体原因的追查,可按后面所述的期末余额借贷不平衡的查证方法实施检查。

4、点击 上一步 仔细查看一下 工作报告的内容,右侧的滑动条拉一下 看看有没有凭证没记帐 有没有其他模块没有结账,这是不能结账的两个常见原因。

小伙伴们,上文介绍为什么用友不能结账的内容,你了解清楚吗?希望对你有所帮助,任何问题可以给我留言,让我们下期再见吧。

标签: 用友财务软件 用友软件集团 固定资产核算

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