t3出纳通银行日记账怎么导入

金蝶 0

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t3标准版出纳通反结账怎么取消

1、第一步、反结账进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账—期末—结账,在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。

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2、用友T3反流程:取消结账→取消记账→取消审核→修改凭证。取消结账(用账套主管操作):点“总账—期末—结账”,打开了结账窗口,选择需要取消结账的月份,同时按“CTRL+SHIFT+F6”,输入账套主管的口令点“确定”。

3、用友t3反记账反结账怎么操作如下:反结账。

用友软件T3中,我要更改4月份的一张凭证,要怎么样?急!!请高手指教,谢谢...

是要对4月、5月和6月份的都要取消结帐和记账,才能进入4月份的修改。这样不会影响4月、5月和6月的报表的,因为是银行存款与现金的科目合并在货币资金内不影响资产负债表和利润表的,所以可以回到4月份修改的 。

是要对3月、4月、5月和6月份的都要取消结帐和记账,才能进入3月份的修改。

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首先打开用友软件,输入密码,进入到首页中。然后点击工具栏总账——凭证——打印凭证选项,选择打印的范围。然后点击设置按钮,将页边距设置如下:左右边距各25,上下边距各11,回车确定。

首先 制定现金流量科目: 会计科目---编辑--制定科目---现金流量科目 选上现金 银行 其他货币。第二步 设置现金流量项目: 基础设置---财务---项目目录,增加 现金流量项目(新旧自己选一下)。

由记账人员取消记账;由分别审核人员取消审核;由制单人员删除凭证。4;在菜单栏里作废处理,之后整理凭证单据才能删除。

用友T3财务软件年度账结账方法

1、点击打开用友软件T3系统管理。进入系统后点击系统菜单然后选择注册选项。进入登陆页面,用户名输入账套主管的编码,选择需要年结的账套和年度。登录后,点击年度账然后点击建立选项。

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2、用友T3做年度结转的方法是:首先备份数据,然后建立新年度账,结转上年数据,调整期初余额,审核并记账,最后结转损益。用友T3是一款通用的财务软件,可以帮助企业进行财务管理和会计核算。

3、打开软件,先确保上年的12月做完月结,做过月结的会面都会有一个“Y”。在做年结之前备份,防止年结中出现错误丢失数据,同时如果年结出错也可以恢复数据,修改数据后二次年结。

4、第一步:检查账套各模组均处理好,并结账。 第二步:用demo身份进入,选择需要年结的账套,2010年日期。 第三步:结转上年,手动结转或自动结转。

到此,以上就是小编对于t3出纳通银行日记账怎么导入的问题就介绍到这了,希望介绍的几点解答对大家有用,有任何问题和不懂的,欢迎各位老师在评论区讨论,给我留言。

标签: t3 日记账 银行

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