固定资产结账不平衡是什么原因(标题固定资产结账不平衡,产生原因有哪些?怎么解决?)

金蝶 0

各位访客大家好!今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于固定资产结账不平衡是什么原因的问题,于是小编就整理了几个相关介绍的解答,让我们一起看看吧,希望对你有帮助

固定资产对账不平衡怎么办

1、检查是否是原值不平衡。若为原值不平衡,则需检查是否存在固定资产卡片原值添加错误的情况。检查是否是累计折旧不平衡。

固定资产结账不平衡是什么原因(标题固定资产结账不平衡,产生原因有哪些?怎么解决?)-第1张图片-邯郸市金朋计算机有限公司

2、问题解查看总账的期初和固定资产原值卡片的原值,修改不对的期初,点击“固定资产”--“处理”--“对账”,看是否对账平衡。在“固定资产”-“批量制单”中生成凭证传递到总账并记账。到总账系统记账。

3、录入原始卡片时,原值和累计折旧金额也要在总账期初(点击“总账”--“设置”--“期初余额”)中录入。固定资产对卡片已经制单,总账不要重复制单。

4、当然是记帐凭证,(填制记帐凭证--审核--记帐),查看两个帐套记帐凭证的不同之处。如果启用了固定资产模块,每月只要点击自动生成凭证,如果你这个模块与财务累计里不一致,肯定是谁另外手工计提了折旧。

5、应该是账套录了固定资产科目,但是没有建固定资产卡片,你可以将固定资产账目与固定资产卡片一一核对,再将漏录的卡片补录上去,达到账实相符就可以了。

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6、从与账务对账的结果来看,应该是之前第一次所提的折旧凭证已经传递至总账中,总账中有固定资产的折旧凭证未删除。

...固定资产累计折旧与总账系统累计折旧不平衡是什么原因?

1、固定资产里面发生了业务,但是凭证没有传递至总账模块,可能是由于业务需要在批量制单中将生成凭证的记录删除。总账和固定资产期初对账不平,导致后续业务对账不平。固定资产传递至总账模块的凭证,在总账模块没有记账。

2、漏记帐。自动核对,手工核对,要么固定资产帐套多记,要么账务帐套少记,要么两个出错,核对之后可以发现两个帐套的不同之处,当然是记帐凭证,(填制记帐凭证--审核--记帐),查看两个帐套记帐凭证的不同之处。

3、可能性:录入期初余额是产生的错误;2,计提折旧后,总账中没有记账;3,技术故障,数据库数据错误。

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4、因为固定资产没有制单,即没有生成相应的折旧凭证传递到总账系统。

5、月末固定资产系统与总账系统累计折旧有差异属于操作方面的问题 折旧生成的凭证没有记帐,或在在凭证生成之前点击对帐按钮。 手工在总帐里面添置了关于固定资产和累积折旧的凭证。对帐科目错误。

当月做了一项固定资产清理后月末固定资产月末结账不平是什么问题?

1、记录有误:在进行固定资产清理时,可能由于记录的错误或遗漏,导致借贷不平衡。例如,原值、折旧或报废等数据记录错误,或者漏记了某些固定资产的清理事项等。

2、固定资产里面发生了业务,但是凭证没有传递至总账模块,可能是由于业务需要在批量制单中将生成凭证的记录删除。总账和固定资产期初对账不平,导致后续业务对账不平。固定资产传递至总账模块的凭证,在总账模块没有记账。

3、问题解原因总账的期初与固定资产的期初不平,即总账期初余额里面的固定资产科目和累计折旧科目的值与固定资产模块中原始卡片的固定资产的值和累计折旧的值不相等。

用友U8固定资产对帐为什么不平衡

至于产生对账不平的原因,只有一个:当你在固定模块中提了折旧而没有生成计提折旧的凭证:或者是生成了凭证在总账的模块中没有记账。

由于在对计提完折旧的资产没有做减少处理,对于这部分的固定资产的原值及累计折旧还是存在的。

从与账务对账的结果来看,应该是之前第一次所提的折旧凭证已经传递至总账中,总账中有固定资产的折旧凭证未删除。

这个我还真不知道呢,我之前用的用友软件比较老,好久没用过了,不能帮你解决了。

操作流程是不是先录入当月新增固定资产数,月末计提折旧,记账,结账。然后到总账里在全部记账,结账?你的流程是没错的,是需要先将固定资产新增,然后月末再计提折旧。当月新增固定资产,下月再计提折旧。

固定资产计提折旧后,需要制凭证并且记账,否则财务系统那边是不统计的。

金蝶固定资产和总账不平可能出现的原因

固定资产与总账对账就是两个数,原值和累计折旧。如果原值对不上,那么就要检查是不是少录入了设备(解决:增加原始卡片或新增资产),或某个设备录入的原值不正确(解决:资产变动)。

固定资产和总账其实是两个值。固定资产是原值,总账是累计折旧。固定资产如果对不上应该去查看初始数据录入是否正确。所以产生资产变动。如果固定资产没有问题,而总账出错,应该是金额较大的单项有问题,应进行适当修改。

首先看期初数据,如果期初数据不准确,调整期初,一般情况下总帐数据期初是不会错误的,不然资产=负债+所有者权益不能平衡。

总账和固定资产模块不平是啥原因呢

原因分析:期初不平。本月业务没有制单生成凭证。固定资产凭证没有在总账中记账。总账模块里的凭证和固定资产模块的原值和累计折旧值不一致。

问题原因:启用固定资产模块时录入原始卡片,原值和累计折旧没有在总账期初中体现。总账中重复制单。固定资产制单后,总账没有记账。

至于产生对账不平的原因,只有一个:当你在固定模块中提了折旧而没有生成计提折旧的凭证:或者是生成了凭证在总账的模块中没有记账。

总账的累计折旧大于固定资产模块的累计折旧,有可能是期初建账时,录入期初固定资产卡片时折旧金额输入有误。可以通过总账累计折旧明细账,和固定资产模块折旧明细进行核对,看看什么时间、什么资产的折旧有误。

以上内容就是解答有关固定资产结账不平衡是什么原因的详细内容了,我相信这篇文章可以为您解决一些疑惑,有任何问题欢迎留言反馈,谢谢阅读。

标签: 总账 总账科目 固定资产折旧

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