u8采购专用发票在哪里

金蝶 0

各位访客大家好!今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于u8采购管理票到未付款如何做的问题,于是小编就整理了几个相关介绍的解答,让我们一起看看吧,希望对你有帮助

票已开未付款怎么做账

应付账款一般按应付金额入账,而不按到期应付金额的现值入账。如果购入的资产在形成一笔应付账款时是带有现金折扣的,应付账款入账金额的确定按发票上记载的应付金额的总值(即不扣除折扣)记账。

u8采购专用发票在哪里-第1张图片-邯郸市金朋计算机有限公司

企业已收到发票,但未支付对应货款的,应通过“应付账款”科目进行核算,应付账款是指企业因购买材料、商品或接受劳务供应等经营活动应支付的款项。

供应商发票已开货款未付可以按照以下方式进行记账:应收账款:将货款未付的金额记录为应收账款。在负债和权益部分的资产负债表中,将该金额列为应收账款的一部分。

借方通过库存商品或者原材料科目核算,因为款项没有支付贷方计入应付账款科目核算。收到成本发票未付款的账务处理是,借:库存商品—某某商品,原材料—某某材料,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:应付账款。

收到发票未付款怎么做会计分录

当您收到发票时,需要将应付账款增加,对应的会计分录如下:应付账款(负债)增加、待付供应商发票(负债)增加。

u8采购专用发票在哪里-第2张图片-邯郸市金朋计算机有限公司

一共有四种会计分录,开了票就发生了增值税纳税义务。

收到货物未取得发票的会计分录收到货物但没有取得发票时,要先暂估入账:借:原材料贷:应付账款——暂估应付款企业在收到货物,但是没有取得对应发票的时候,要按照不含税价格对货物的价值做暂估处理。

用友U8采购发票生成应付凭证的步骤?

打开用友U8的主页,在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。会弹出一个新的窗口,在选择收付款单以后确定提交。需要设置选择标志的内容为1,没问题的话就可以点击制单了。

在用友U8里,按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面,根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1,如果没问题就直接制单。

点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“常用凭证”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“常用凭证”窗口中点击“增加”。

在【发票管理】-【发票】中,勾选全电发票,筛选出对应的发票;勾选需要入账的全电发票 ,点击右上角【生成凭证】;系统自动跳转到【生成凭证预览】界面,查看无误后,点击右上角【全部生成凭证】。

以上内容就是解答有关u8采购管理票到未付款如何做的详细内容了,我相信这篇文章可以为您解决一些疑惑,有任何问题欢迎留言反馈,谢谢阅读。

标签: 应付账款 专用发票 财会

抱歉,评论功能暂时关闭!